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稽核審計(jì)部制定《關(guān)于全面加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的管理辦法》

  • 發(fā)布時(shí)間:2023-06-26

為加強(qiáng)和改進(jìn)承德市國控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)部審計(jì)工作,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)全覆蓋,規(guī)范集團(tuán)公司及實(shí)際控制子公司經(jīng)營活動(dòng)、維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全,依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》《河北省內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《承德市國控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法(試行)》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,稽核審計(jì)部制定《關(guān)于全面加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的管理辦法》,延伸了審計(jì)觸角,擴(kuò)大了審計(jì)范圍,明確了責(zé)任追究的形式,全面推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

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